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내부회계감독 방향 논의…24일 웨비나서 학계·실무자 머리 맞댄다

공인회계사회·회계학회, 감독방향 연구보고서 발간
“감사보고서 감리 시 내부회계 감사도 함께 점검해야”…감사품질 제고 강조

/한국공인회계사회

내부회계관리제도 감독은 제재보다는 시정조치와 공시를 중심으로 한 유연한 방식이 바람직하다는 제언이 나왔다.

 

한국공인회계사회와 내부회계관리제도운영위원회는 한국회계학회에 의뢰해 '내부회계관리제도 감독방향에 관한 연구보고서'를 발간했다고 9일 밝혔다. 이번 연구는 제도 전면 감리 시행을 앞두고 실효적 감독 방향을 모색하기 위해 선진국 사례와 회계법인 실무 의견을 반영해 이뤄졌다.

 

보고서를 작성한 연구진은 미국·영국·일본·인도 등의 감독 사례를 분석하고, 대형 회계법인 실무자들과의 인터뷰를 통해 제도 운영상의 한계와 보완점을 도출했다.

 

연구진은 "문제 발생 시 기업에 시정 기회를 주고, 보완 이행 여부와 외부공시, 감사인 협력 등을 종합적으로 고려하는 방식이 제도의 실효성과 자율 개선에 효과적"이라고 강조했다.

 

또한 외부감사인에 대해서는 "감사보고서 감리와 함께 내부회계감사의 적정성도 점검하는 방식이 적절하다"고 제안했다. 이는 절차 중심 감사 수행을 유도해 재무보고 투명성을 높이자는 취지다.

 

아울러 연구진은 내부회계 감사의견이 '부적정'일 경우 자동 감리에 착수하는 현행 규정은 감사인의 의견 변형을 위축시킬 수 있다며, 해당 규정의 삭제 또는 감경 적용 등의 보완이 필요하다고 밝혔다.

 

한국공인회계사에 따르면 이번 연구보고서는 감독당국의 공식 의견이나 입장을 반영한 것이 아닌, 학술적 분석과 실무 전문가의 의견을 바탕으로 독립적으로 작성된 것이다. 다만, 향후 제도 개선 논의에 있어 실질적인 참고자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

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